為加強集團公司內部風險防控能力,確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,12月30日,南寧交投集團召開“書記引航擔使命·提高風險防控能力”專題會。集團公司領導楊漣、農明姬,各基層黨組織書記,集團公司相關部門、各子公司財務負責人及辦公室主任參加會議。
會上,集團公司審計部工作人員對新制定的審計整改工作管理制度進行解讀,審計部經理對近年來內審和監(jiān)督檢查發(fā)現的普遍性、共性的問題進行梳理匯總并提出解決辦法。
集團公司黨委書記、董事長、總經理楊漣在會上強調,要統(tǒng)一思想、提高認識,切實加強內審工作,做到應審盡審、凡審必嚴、嚴肅問責,更好發(fā)揮審計在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用;要高度重視審計整改工作,堅持做到發(fā)現問題及時整改,把整改工作列入重要議事日程,加強領導落實責任,通過整改進一步增強業(yè)務管理和財務管理水平,提高抗風險能力;要充分認識做好內部審計監(jiān)督工作的必要性,落實好“兩個一以貫之”的重要要求,堅持黨組織對集團公司內部審計監(jiān)督和責任追究工作的領導,推進內部審計監(jiān)督和責任追究與公司治理的有機融合,扎實推動相關的改革任務落實落地;各黨組織書記要深化“書記引航擔使命”主題活動,帶頭主動作為,對審計、監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題及時整改,聚焦企業(yè)重大風險、關鍵環(huán)節(jié)、重點領域,開展自我排查,進一步規(guī)范公司經營行為,提高防范風險能力,促進集團公司高質量發(fā)展。