為推動集團公司建立健全內部控制及合規(guī)管理體系,全面提高企業(yè)風險應對能力,提升企業(yè)核心競爭力和治理能力,確保合規(guī)管理體系建設及內控管理體系優(yōu)化工作合理規(guī)范化開展,6月3日下午,集團公司召開合規(guī)管理體系建設及內控管理體系優(yōu)化項目評審會,會議由集團公司副總經理羅維松主持,集團公司各部門負責人參加。
本次評審會邀請了中國企業(yè)財務管理協(xié)會風控專委會專家、中國內部控制中心國企研究所成員、國際注冊內部審計師、國際注冊信息系統(tǒng)審計師申艷龍、北京大成(南寧)律師事務所合伙人、企業(yè)合規(guī)法律服務中心委員、高級企業(yè)合規(guī)師崔云英、廣西稅媒總經理、南寧鑫順會計師事務所副所長、東莞正合稅務師事務所合伙人,英國國際會計師、高級國際財務管理師池瑛三位專家蒞臨指導。
評審會首先由項目服務機構公司介紹項目建設情況以及成果文件;隨后專家和集團公司各部門向項目服務機構提出問題并現(xiàn)場答疑;最后專家現(xiàn)場評審并發(fā)表意見。
經過各部門和專家相互討論、查漏補缺,對集團公司內控和合規(guī)管理體系建設的成果文件提出了很好的意見和建議,對集團公司更好地落實市國資委的要求,促進內控、風險、合規(guī)管理與業(yè)務管理的深度融合,切實防控風險,保障深化改革與高質量發(fā)展具有重要的作用。
作用。